五原縣探索“聯合審計”提高審計成效
近期,五原縣審計局積極探索新的審計組織方式,克服人員少任務重矛盾,將涉及11個國有企業資產清查審計,采取統一組織、混合編組、分別報告的“聯合審計”方式,形成統一的審計工作模式。
總體編制實施方案。以資產流向為主線,根據審計實施方案要求,結合審前調查結果和審計項目特點,編制一份匯總實施方案,既達到應審盡審要求,又避免審計力量分散,提高審計效率。
分項對照組織開展。以各項目審計目標為指導,實行單項目分項實施,法規股現場配合,審計組下設5個小組,按專業分工協作,聯動響應、共享保障等各項合作制度,推進項目進程,加快各項合作的實質化進程,形成統一組織下的分工負責制。
綜合形成各企業報告。在全面收集、分析各小組審計取證及底稿基礎上,挖掘各項目間內在聯系和邏輯關系,單項數據多組共享,按照實施方案工作要求,分別匯總形成審計報告,提升審計效能。