近年來,烏拉特后旗審計(jì)局在審計(jì)整改工作中堅(jiān)持問題導(dǎo)向,全力做好審計(jì)工作“后半篇文章”,有力推動(dòng)審計(jì)整改工作制度化、程序化、規(guī)范化。
立足問題根源,建立健全審計(jì)整改規(guī)章制度。出臺了《審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究辦法》《審計(jì)整改工作流程》《貫徹落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來”容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制實(shí)施方案》等,從壓實(shí)整改責(zé)任、加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用等方面明確了整改事項(xiàng)和要求,促進(jìn)標(biāo)本兼治,將審計(jì)整改成果積極轉(zhuǎn)化為治理效能,為推動(dòng)審計(jì)查出問題的整改工作提供了依據(jù)。
強(qiáng)化流程管理,推進(jìn)執(zhí)行工作長效化建設(shè)。全局上下“一盤棋”,共同推動(dòng)審計(jì)整改,按照審計(jì)組審核、分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、法規(guī)股復(fù)核的整改模式,形成整改合力。以審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改清單為抓手,從問題、責(zé)任、措施、時(shí)限、成效這五個(gè)方面,夯實(shí)審計(jì)整改全過程管理基礎(chǔ),推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督實(shí)現(xiàn)全過程“閉環(huán)”管理新模式。
明確整改責(zé)任,強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)督促檢查機(jī)制。對2022年以來審計(jì)整改情況進(jìn)行“回頭看”,對審計(jì)查出未整改問題進(jìn)行督促檢查。對20個(gè)行政事業(yè)單位下達(dá)了審計(jì)整改通知書,壓實(shí)被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人審計(jì)整改第一責(zé)任人職責(zé),做到重要問題親自抓、親自管,逐項(xiàng)分解形成問題清單、逐一細(xì)化整改措施,確保問題改到位、不反彈。
注重分門別類,構(gòu)建審計(jì)查出問題整改信息庫。2023年共審計(jì)項(xiàng)目31個(gè),查出問題共計(jì)215個(gè),將問題按照立行立改類、分階段整改類、持續(xù)整改類錄入審計(jì)整改系統(tǒng),按照“誰審計(jì),誰負(fù)責(zé)”的督導(dǎo)整改原則,及時(shí)督促被審計(jì)單位落實(shí)認(rèn)定和整改工作,實(shí)行掛銷號機(jī)制,明確審計(jì)問題整改采取系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化管理、標(biāo)簽式管理和動(dòng)態(tài)調(diào)整模式,嚴(yán)格執(zhí)行“對賬銷號”和“跟蹤督查”制度,現(xiàn)已整改銷號144個(gè)問題,促進(jìn)被審計(jì)單位出臺相關(guān)管理制度25項(xiàng)。